-
-
Обсуждения на сайте Альта-Софт
-
ЭКСПОРТ В КАЗАХСТАН
Модераторы: Renat, Gala, alta_olg, Lemur, expert
ЭКСПОРТ В КАЗАХСТАН
ЗДРАВСТВУЙТЕ. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ДЕЙСТВИЯ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ЭКСПОРТА В КАЗАХСТАН. ТОВАР ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ХЛЕБОПЕКАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА. ПОИСК ПО ФОРУМУ НЕ ДАЛ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОТВЕТОВ. И ПОСЛЕДНИЕ СООБЩЕНИЯ ДАТИРОВАНЫ 2011 ГОДОМ. ВОПРОСЫ КОНКРЕТНО ТАКИЕ:
1) НАДО ЛИ ОФОРМЛЯТЬ СТ-1 ИЛИ АКТ ЭКСПЕРТИЗЫ ТПП, ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА.
2) Я ТАК ПОНЯЛ ЧТО ЭКСПОРТНАЯ ГТД НЕ ОФОРМЛЯЕТСЯ? ОТПРАВЛЯТЬ МАШИНУ МОЖНО ПО ОБЫЧНОЙ ТТН И НАДО ЛИ В НЕЙ СТАВИТЬ ОТМЕТКУ ТАМОЖНИ?
3) ЕСЛИ ТОВАР НЕ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ССЫЛКА НА ИМПОРТНУЮ ГТД ПО КОТОРОЙ ЗАВОЗИЛСЯ ТОВАР НУЖНА? И КАКАЯ: НОМЕР ГТД КУДА-ТО ЗАБИВАЕМ? Я ТАК ПОНИМАЮ ДЛЯ ТОГО ЧТОБ КАЗАХИ НЕ ПЛАТИЛИ ВТОРОЙ РАЗ НДС?
1) НАДО ЛИ ОФОРМЛЯТЬ СТ-1 ИЛИ АКТ ЭКСПЕРТИЗЫ ТПП, ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА.
2) Я ТАК ПОНЯЛ ЧТО ЭКСПОРТНАЯ ГТД НЕ ОФОРМЛЯЕТСЯ? ОТПРАВЛЯТЬ МАШИНУ МОЖНО ПО ОБЫЧНОЙ ТТН И НАДО ЛИ В НЕЙ СТАВИТЬ ОТМЕТКУ ТАМОЖНИ?
3) ЕСЛИ ТОВАР НЕ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ССЫЛКА НА ИМПОРТНУЮ ГТД ПО КОТОРОЙ ЗАВОЗИЛСЯ ТОВАР НУЖНА? И КАКАЯ: НОМЕР ГТД КУДА-ТО ЗАБИВАЕМ? Я ТАК ПОНИМАЮ ДЛЯ ТОГО ЧТОБ КАЗАХИ НЕ ПЛАТИЛИ ВТОРОЙ РАЗ НДС?
Re: ЭКСПОРТ В КАЗАХСТАН
заполните стат. форму на сайте фтс и везите
Попрошу внимания! Сделайте, пожалуйста, умные лица!
Re: ЭКСПОРТ В КАЗАХСТАН
А ЭТА СТАТ. ФОРМА ПРОСТО ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА САЙТЕ ИЛИ РАСПЕЧАТЫВАЕТСЯ, ЗАВЕРЯЕТСЯ ТАМОЖНЕЙ И ПЕРЕДАЕТСЯ ВОДИТЕЛЮ?
Re: ЭКСПОРТ В КАЗАХСТАН
зайдите на сайт ФТС http://www.customs.ru/
С 1 июня 2011 года вступает в силу постановление Правительства Российской Федерации от 29 января 2011 года №40 с изменениями, которые вносятся в Правила ведения статистики взаимной торговли постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2011 года №414.
Статистическая форма заполняется на товары независимо от вида транспорта, которым они перевозятся, лицом, являющимся резидентом Российской Федерации, которое заключило сделку либо от имени (по поручению) которого заключена эта сделка, либо которое имеет право владения, пользования и (или) распоряжения товарами (далее - заявитель).
Статистическая форма представляется в таможенный орган, в регионе деятельности которого заявитель состоит на учете в налоговом органе в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произведена отгрузка (получение) товаров.
Заполнение статистической формы до начала перевозки товаров по территории Российской Федерации не требуется.
Заполненная статистическая форма не является сопроводительным документом при перевозке товаров на всем пути их следования по территории Российской Федерации. Передача заявителем заполненной статистической формы перевозчику не требуется.
С 1 июня 2011 года вступает в силу постановление Правительства Российской Федерации от 29 января 2011 года №40 с изменениями, которые вносятся в Правила ведения статистики взаимной торговли постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2011 года №414.
Статистическая форма заполняется на товары независимо от вида транспорта, которым они перевозятся, лицом, являющимся резидентом Российской Федерации, которое заключило сделку либо от имени (по поручению) которого заключена эта сделка, либо которое имеет право владения, пользования и (или) распоряжения товарами (далее - заявитель).
Статистическая форма представляется в таможенный орган, в регионе деятельности которого заявитель состоит на учете в налоговом органе в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произведена отгрузка (получение) товаров.
Заполнение статистической формы до начала перевозки товаров по территории Российской Федерации не требуется.
Заполненная статистическая форма не является сопроводительным документом при перевозке товаров на всем пути их следования по территории Российской Федерации. Передача заявителем заполненной статистической формы перевозчику не требуется.
Попрошу внимания! Сделайте, пожалуйста, умные лица!
-
- Новый участник
- Сообщения: 1
- На форуме: c 04 фев 2013
Сказал: 0 ед.
Получил: 0 ед.
Получил: 0 ед.
Re: ЭКСПОРТ В КАЗАХСТАН
Вот нам сейчас тоже предстоит экспортировать в Казахстан.
До этого никогда никто не сталкивался. Сейчас роем интернет
но чет ничего не понятно.
До этого никогда никто не сталкивался. Сейчас роем интернет

Re: ЭКСПОРТ В КАЗАХСТАН
СТ-1 оформлять не нужно.
Таможня не нужна.
на импортный товар можно указать номер гтд в счет-фактуре так же, как и по России.
Таможня не нужна.
на импортный товар можно указать номер гтд в счет-фактуре так же, как и по России.
Re: ЭКСПОРТ В КАЗАХСТАН
У нас обратная ситуация - импорт из Казахстана на вагонах.
Завозим кормовые. Понятно, что будет ЖД накладная ветеринарка, фитник, сертификат соотвествия от ТПП. Что еще нужно? И как правильно оплатить НДС?
Завозим кормовые. Понятно, что будет ЖД накладная ветеринарка, фитник, сертификат соотвествия от ТПП. Что еще нужно? И как правильно оплатить НДС?
-
- Дед
- Сообщения: 374
- На форуме: c 10 июл 2012
Сказал: 0 ед.
Получил: 21 ед.
Получил: 21 ед.
Re: ЭКСПОРТ В КАЗАХСТАН
ЭКСПОРТ
1) заполняете смр и заверяете своей печатью (один экземпляр с "живой" печатью перевозчика оставляете себе, в дорогу - минимум 4 экземпляра)
2) выдаёте счёт-фактуру(инвойс) с 0% НДС, !!!в гр. 10 и 10а - указываете страну происхождения товара, на счёт-фактуре обязательно круглая печать отправителя!!! (одну счёт-фактуру оставляете себе, в дорогу - минимум 4 экземпляра)
3) выдаёте накладную по форме ТОРГ-12 (одну с подписью водителя оставляете себе, в дорогу - минимум 2 экземпляра)
4) паспорт качества
5) копия сертификата соответствия
6) копия СЭЗ
7) если груз упакован на поддоны - то оригинал фитосанитарного сертификата
!!! СТ-1 не нужен, если просят то сделайте, если не поросят то "флаг им в руки" без него обойдутся !!!
1) заполняете смр и заверяете своей печатью (один экземпляр с "живой" печатью перевозчика оставляете себе, в дорогу - минимум 4 экземпляра)
2) выдаёте счёт-фактуру(инвойс) с 0% НДС, !!!в гр. 10 и 10а - указываете страну происхождения товара, на счёт-фактуре обязательно круглая печать отправителя!!! (одну счёт-фактуру оставляете себе, в дорогу - минимум 4 экземпляра)
3) выдаёте накладную по форме ТОРГ-12 (одну с подписью водителя оставляете себе, в дорогу - минимум 2 экземпляра)
4) паспорт качества
5) копия сертификата соответствия
6) копия СЭЗ
7) если груз упакован на поддоны - то оригинал фитосанитарного сертификата
!!! СТ-1 не нужен, если просят то сделайте, если не поросят то "флаг им в руки" без него обойдутся !!!
знаю, но не всё
-
- Новый участник
- Сообщения: 3
- На форуме: c 25 апр 2013
Сказал: 0 ед.
Получил: 0 ед.
Получил: 0 ед.
Re: ЭКСПОРТ В КАЗАХСТАН
по пунктам:
1. СТ-1 не нужен, акт экспертизы тоже. На ваш товар акт в принципе не нужен, исходя из кода ТНВЭД.
2. ГТД после создания таможенного союза не требуется. От вас заказчик должен получить ТТН (либо СМР на выбор), счет-фактура со ставкой НДС 0%, товарную накладную, контракт, спецификацию к контракту. Если сумма сделки выше 50000$ не забудьте открыть паспорт сделки в своем банке.
3. НДС Казахи в любом случае платят 12%. В счет-фактуре обязательно указывайте страну происхождения и номер ГТД.
Для того чтобы подтвердить нулевую ставку НДС, ваш заказчик должен предоставить Вам заявление об уплате косвенных налогов в кол-ве 2 экземпляров. Эти заявления вы подаете вместе с налоговой декларацией в вашу инспекцию, после чего имеете право возместить себе экспортный ндс. Не забудьте также заполнить статистическую форму учета товаров перемещаемых через границу и отправить ее в таможню.
А теперь полезные ссылки: о возврате ндс при экспорте в Казахстан http://www.realexport.ru/add_services/vozvrat_nds.php,
об экспорте в Казахстан здесь http://www.realexport.ru/export/export_to_kazahstan.php
1. СТ-1 не нужен, акт экспертизы тоже. На ваш товар акт в принципе не нужен, исходя из кода ТНВЭД.
2. ГТД после создания таможенного союза не требуется. От вас заказчик должен получить ТТН (либо СМР на выбор), счет-фактура со ставкой НДС 0%, товарную накладную, контракт, спецификацию к контракту. Если сумма сделки выше 50000$ не забудьте открыть паспорт сделки в своем банке.
3. НДС Казахи в любом случае платят 12%. В счет-фактуре обязательно указывайте страну происхождения и номер ГТД.
Для того чтобы подтвердить нулевую ставку НДС, ваш заказчик должен предоставить Вам заявление об уплате косвенных налогов в кол-ве 2 экземпляров. Эти заявления вы подаете вместе с налоговой декларацией в вашу инспекцию, после чего имеете право возместить себе экспортный ндс. Не забудьте также заполнить статистическую форму учета товаров перемещаемых через границу и отправить ее в таможню.
А теперь полезные ссылки: о возврате ндс при экспорте в Казахстан http://www.realexport.ru/add_services/vozvrat_nds.php,
об экспорте в Казахстан здесь http://www.realexport.ru/export/export_to_kazahstan.php
- Iskin
- Эксперт
- Сообщения: 10291
- На форуме: c 08 июл 2008
- Откуда: АО "КАМА"
Сказал: 145 ед.
Получил: 2621 ед.
Получил: 2621 ед.
Re: ЭКСПОРТ В КАЗАХСТАН
А какую ГТД указатьrealexport писал(а):3. НДС Казахи в любом случае платят 12%. В счет-фактуре обязательно указывайте страну происхождения и номер ГТД.

Думайте глобально, действуйте локально!
-
- Эксперт
- Сообщения: 1481
- На форуме: c 02 фев 2005
Сказал: 306 ед.
Получил: 161 ед.
Получил: 161 ед.
Re: ЭКСПОРТ В КАЗАХСТАН
почитайте правила заполнения счета-фактуры-
если Вы ПЕРЕПРОДАЕТЕ импортный товар (т.е. растаможили и продаете в казахстан)-то ессно в с-ф будет стоять страна происх товара и ГТД .
Насчет НДС -это надо у бухгалтера спрашивать-при продаже Товара страна происхождения которого НЕ страна ТС, мне кажется. этот товар продается с НДС 18% -и казахи не должны никакое заявление вам предоставлять....
Но-я так понимаю, Вы отгружаете Товар, страна происхождения -Россия?
Тогда Вам нужно6
1.С-ф с 0%Но все равно поставьте в 10 и 10а графах-643 и россия. и печать.
Хотя это и противоречит правилам заполнения счетов-фактур(эти графы заполняются -см.выше), что белорусы что казахи однозначно об этом вас попросят....
2. Можно сделать и ТОРГ-12 , и СМР ( ТОРГ-12-это накладная на ТОВАР), СМР и ТОРГ-1 -это накладная на ПЕРЕВОЗКУ-обычно просят и ТОРГ-12 (это обязательно) и на выбор СМР или ТОРГ-1)
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! укажите код ТН ВЭД ТС!!!!! и печати.....
и вот в этом случае казахи вам должны будут предоставить Заявление о ввозе и уплате налогов (т.е. вы в налоговую подтвердите. что казахи в себя в стане уплатили налог и тем самым подтвердите свою 0% ставку....)
если Вы ПЕРЕПРОДАЕТЕ импортный товар (т.е. растаможили и продаете в казахстан)-то ессно в с-ф будет стоять страна происх товара и ГТД .
Насчет НДС -это надо у бухгалтера спрашивать-при продаже Товара страна происхождения которого НЕ страна ТС, мне кажется. этот товар продается с НДС 18% -и казахи не должны никакое заявление вам предоставлять....
Но-я так понимаю, Вы отгружаете Товар, страна происхождения -Россия?
Тогда Вам нужно6
1.С-ф с 0%Но все равно поставьте в 10 и 10а графах-643 и россия. и печать.
Хотя это и противоречит правилам заполнения счетов-фактур(эти графы заполняются -см.выше), что белорусы что казахи однозначно об этом вас попросят....
2. Можно сделать и ТОРГ-12 , и СМР ( ТОРГ-12-это накладная на ТОВАР), СМР и ТОРГ-1 -это накладная на ПЕРЕВОЗКУ-обычно просят и ТОРГ-12 (это обязательно) и на выбор СМР или ТОРГ-1)
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! укажите код ТН ВЭД ТС!!!!! и печати.....
и вот в этом случае казахи вам должны будут предоставить Заявление о ввозе и уплате налогов (т.е. вы в налоговую подтвердите. что казахи в себя в стане уплатили налог и тем самым подтвердите свою 0% ставку....)
-
- Новый участник
- Сообщения: 3
- На форуме: c 25 апр 2013
Сказал: 0 ед.
Получил: 0 ед.
Получил: 0 ед.
Re: ЭКСПОРТ В КАЗАХСТАН
Товар импортного производства, соответственно в счет-фактуре прописывается страна откуда был ввезен товар и номер декларации по которой он был растаможен.Iskin писал(а):А какую ГТД указатьrealexport писал(а):3. НДС Казахи в любом случае платят 12%. В счет-фактуре обязательно указывайте страну происхождения и номер ГТД., если она не оформляется...
-
- Новый участник
- Сообщения: 3
- На форуме: c 25 апр 2013
Сказал: 0 ед.
Получил: 0 ед.
Получил: 0 ед.
Re: ЭКСПОРТ В КАЗАХСТАН
Не зависимо от того импортный либо российский товар вы продаете на экспорт, в счет-фактуре вы ставите НДС 0%. И для подтверждения применения ставки 0% вы обязаны предоставить заявление об уплате косвенных налогов - если товар поставляется в Казахстан либо Белоруссию. Если товар поставляется в другие страны, то вам необходимо получить подтверждение вывоза товара за пределы рф от того таможенного поста, который указан в вашей гтд.alex_hurricane писал(а): Насчет НДС -это надо у бухгалтера спрашивать-при продаже Товара страна происхождения которого НЕ страна ТС, мне кажется. этот товар продается с НДС 18% -и казахи не должны никакое заявление вам предоставлять....
Если в течение 180 дней вы не предоставите подтверждение в вашу налоговую, вас заставят доначислить НДС в бюджет.
Если товар поставляется например в Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан транзитом через Казахстан, подтверждение налоговая не требует, что очень удобно при возврате НДС.