ИМ 60 после экспорта
Добавлено: Ср июл 14, 2021 09:47
Коллеги, добрый день!
Первый раз сталкиваюсь с оформлением подобной декларации. Прошу разъяснить некоторые моменты.
Товар был отправлен покупателю по процедуре ЭК 10, и в связи с несоответствием заявленным требованиям возвращается обратно. Условия поставки для возврата - FCA.
НДС 0% по этой декларации был возмещен.
1. Основа начисления в графе 47 будет браться из предшествующей экспортной декларации+ транспортные расходы по курсам на дату подачи первой ДТ? В ДТС тоже править дату курса на дату экспортной декларации?
2. В графе 23 указывается курс на дату подачи ДТ, а при расчете платежей - курс на подачу экспортной ДТ?
3. Если по экспортной декларации была уже подтверждена ставка НДС 0%, то возникает обязанность по начислению и уплате НДС?
4. Необходимо ли заполнение графы 42 или поставка считается безвозмездной?
Заранее благодарю за помощь!
Первый раз сталкиваюсь с оформлением подобной декларации. Прошу разъяснить некоторые моменты.
Товар был отправлен покупателю по процедуре ЭК 10, и в связи с несоответствием заявленным требованиям возвращается обратно. Условия поставки для возврата - FCA.
НДС 0% по этой декларации был возмещен.
1. Основа начисления в графе 47 будет браться из предшествующей экспортной декларации+ транспортные расходы по курсам на дату подачи первой ДТ? В ДТС тоже править дату курса на дату экспортной декларации?
2. В графе 23 указывается курс на дату подачи ДТ, а при расчете платежей - курс на подачу экспортной ДТ?
3. Если по экспортной декларации была уже подтверждена ставка НДС 0%, то возникает обязанность по начислению и уплате НДС?
4. Необходимо ли заполнение графы 42 или поставка считается безвозмездной?
Заранее благодарю за помощь!