Вопрос про реимпорт
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 19:02
Впервые за свою практику работы столкнулась с реимпортом, возникли маленькие ньюансы которые я не понимаю, или не могу понять из-за 14 дневной рабочей недели. Для начала начну с краткого описания предшествования реимпорту -временный вывоз оборудования на выставку (до меня ее делал другой декларант, поетому мне в судорожном порядке пришлось все быстренько изучать) с оформлением карнета ата и с заполнением декларации. Оформление происходило без внешнеторгового контракта (хотя в декларации стоит условие поставки FOB москва) на основании некоммерческого счета, перевозку осуществлял официальный перевозчик (платили ему организаторы выставки), валюта "платежа" -рубли.
Теперь про вопросы:
1) нужна ли ДТС (исходя из 378 решения КТС от 20.09.2011 г., не нужна), если не нужна что тогда ставить в 43 гр. (МОС)
2) При указании в 37 графе процедуры 6023020 мне выскакивает автоматически платеж 2030 , на что мне при проверки альта на него выдает ошибку
3) Как я понимаю для исчисления базы НДС, дату курса при расчете платежей мне надо брать - дату регистрации декларациии на временный вывоз???
4) Если у нас нет внешнеторгового контракта, где определены условия постаки, вправе ли инспектор потребовать, что бы я разнесла транспортные расходы, указанные в авианакладной (по таможенной стоимости), как мне лучше это сделать, к примеру поставить условия поставки FOB (город отправления) (повторюсь что у нас есть перевозчик услуги которого оплачивают организаторы выстаки). Если вправе, то для подтверждения стоимости будет ли достаточно только авианакладной или может запросить какой нибудь счет, которого у нас и в помине нет??
Заранее спасибо!
Теперь про вопросы:
1) нужна ли ДТС (исходя из 378 решения КТС от 20.09.2011 г., не нужна), если не нужна что тогда ставить в 43 гр. (МОС)
2) При указании в 37 графе процедуры 6023020 мне выскакивает автоматически платеж 2030 , на что мне при проверки альта на него выдает ошибку
3) Как я понимаю для исчисления базы НДС, дату курса при расчете платежей мне надо брать - дату регистрации декларациии на временный вывоз???
4) Если у нас нет внешнеторгового контракта, где определены условия постаки, вправе ли инспектор потребовать, что бы я разнесла транспортные расходы, указанные в авианакладной (по таможенной стоимости), как мне лучше это сделать, к примеру поставить условия поставки FOB (город отправления) (повторюсь что у нас есть перевозчик услуги которого оплачивают организаторы выстаки). Если вправе, то для подтверждения стоимости будет ли достаточно только авианакладной или может запросить какой нибудь счет, которого у нас и в помине нет??
Заранее спасибо!