Добрый день!
Уважаемые господа,
вопрос от начинающего ( прошу прощения, если уже было)- объясните вкратце суть схемы по уплате НДС при импорте и последующей реализации товара на территории РФ. НДС платится дважды( при растаможке и потом при продаже ).? А как и на каком этапе происходит вычет? И есть ли разница в этих процедурах для уч-ов ВЭД с разной правовой формой?
-
-
Обсуждения на сайте Альта-Софт
-
Вопрос по НДС
Модераторы: Renat, Gala, alta_olg, Lemur, expert
Re: Вопрос по НДС
НДС платится следующим образом:
1. При оформлении товара (если он предусмотрен)
2. После продажи товара вы доплачиваете только разницу которая складывается следующим образом: НДС= НДС(после продажи) - НДС(при растаможке)
Вообщето грамотный бухгалтер это должен знать. Нам декларантам об этом некогда замачиваться...
Удачи.
1. При оформлении товара (если он предусмотрен)
2. После продажи товара вы доплачиваете только разницу которая складывается следующим образом: НДС= НДС(после продажи) - НДС(при растаможке)
Вообщето грамотный бухгалтер это должен знать. Нам декларантам об этом некогда замачиваться...
Удачи.
Удачи,
Всегда Ваш...
Всегда Ваш...
Re: Вопрос по НДС
Благодарю:-)